这个的话要改你就要返结账你做那个入库单的期间,然后把那个入库单反审核进行修改。假如入库单生成过发票修改前还需要删除发票才能修改。最后修改好后在重新核算下成本,结账就可以了。
你还没生成发票的话,可以反结账到7月修改那张单据。或者手工生成一张正确的发票也可以啊。