1、首先登陆金蝶软件进入软件的主界面,点击页面左边的【账务处理】。
2、点击页面左边的【账务处理】后,点击【期末结账】。
3、点击【期末结账】后,页面会弹出【期末结账】的对话框,选择【反结账】,之后,点击【开始】。
4、点击【开始】后,页面会弹出提示:是否确定要反结账,点击【是】。
5、点击【是】之后,就反结账成功了;再看软件右下角的账务日期就变成了2017年12月份啦,就说明反结账成功了。
6、反结账成功后,回到账务处理的主界面,点击【凭证管理】。
7、点击【凭证管理】后会出现凭证,用鼠标右键单击后页面会弹出一个选项框,选择【全部反过账】。
8、选择【全部反过账】后,页面会提示,是否要将本期所有已过帐的凭证进行反过账,点击【是】。
9、点击【是】之后,2017年12月份的凭证就被全部反过账了,同时页面会弹出凭证反过账的结果。
10、凭证全部反过账之后,我们就可以进行凭证修改了;选中需要修改的凭证,鼠标右键单击,选择【修改凭证】选项。
11、选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改上个月的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。
在财务管理界面按CTRL+F11反过账 然后按CTRL+F12反结账,如此重复反结到6月份,然后就可以修改你做错的凭证了。迷你版的话就不用担心计提折旧的问题了。
反结账修改下。
在财务管理界面按CTRL+F11反过账 然后按CTRL+F12反结账,如此重复反结到6月份,然后就可以修改你做错的凭证了。
如何修改凭证模板
请按下列步骤操作: 1、打开【金蝶KIS专业版】主界面; 2、单击【存货核算】→【凭证模板】; 3、在左边窗口单击需要修改凭证模板的事务类型,再单击右边窗口对应凭证模板,单击工具栏中的【修改】按钮,打开【记账凭证模板】窗口; 4、根据需要修改凭证模板,修改完成后单击【保存】按钮保存设置即可。 注意 系统预设凭证模板的【模板编号】、【模板名称】、【科目来源】、【金额来源】等字段的内容不能修改。
反结账到6月份,将该凭证反过账直接修改即可,再结账时注意将计提折旧凭证删除后重新计提!