金蝶月底如何结转成本?

2024-12-16 23:09:42
推荐回答(5个)
回答1:

1、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。

2、如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。

3、紧接着在做完本月凭证后, 要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核。

4、这时候审核后进行凭证过账工作,也就是记账。

5、然后再结转损益,这里不会结转销售成本,销售成本需要手动做凭证;结转损益把损益类科目余额结转到本年利润科目上。

6、最后把结转损益的凭证也过账后,直接期末结账就可以了。

注意:

根据会计制度,可以每月结转损益科目,也可以每月不结转,待年底时一次性结转;

每月结转的方法叫做“账结法”,年底一次性结转的方法叫做“表结法”,采用“表结法”结转损益的,本期资产负债表的“未分配利润”项目的金额按上期资产负债表的“未分配利润”金额与本期损益表的“净利润”金额的合计数填列。

在线软件目前只提供账结法,需要注意的是在“期未处理”—“高级设置”中有个选项,一是按科目余额的反方向结转(系统默认值,将金额转换为正数后再来定义它的余额反方向。

回答2:

我不知道你们企业有没有买供应链,供应链里你需要要做出、入库单的,到月末,把当月的销售出库单引出来,就是你这个月要结转的成本,引之前别忘了先做一下成本计算

回答3:

金蝶只有自动结转损益的功能吧。即将管理费用结转成本年利润。而结转成本的凭证只能手工录入进去的吧

回答4:

那笔借主营业务成本 贷库存商品的数字是怎么计算的??
这个是自己计算出来的
财务软件只是最后自动结转损益

回答5: