应该可以,因为不同供应商的入库单和发票是可以结算的,只是结算时会提示一下你两者的供应商不同罢了。你可以尝试一下,能结算就说明可以。
对于一正一付的那两笔入库记录,你可以直接做红蓝入库单结算即可,不用再去跟对应的发票结算,除非你也有一正一付两比业务的发票。
肯定不可以的。
系统是不管你几家的,而且是一对一的。对于财务和系统而言,没有抵账冲红的概念。
例如:A欠我5块,我欠B5块,现实中可以让A还给B,但是对系统而言。这是不现实的。
还有。。ERP软件,只是提供数据和管理。。它做不到你说的那种。。
你指的是否是送货供应商与发票供应商不一样,要一起结算? 还有,你的入库单怎么还存在一负?入库也会入负数。问题不清晰