你既然收到了发票,那就不是计提,是分配费用;
借:管理费用-水电费
研发支出-水电费
制造费用-水电费
贷 :其他应付款-供电局
7月份支付时
借:其他应付款-供电局
贷:银行存款
希望能帮助到你!
如果计提的款项不包括进项税,则:
借:其他应付款XXX 借:应交税费‘(进项税)贷:银行存款
如果计提的款项包括进项税,则:
A.借:其他应付款XXX(进项税部分)
借:管理费用XXX 、研发支出XXX制造费用XXX(进项税部分,红字)
B.借:其他应付款XXX(不含进项税部分)
借:应交税费‘(进项税)
贷:银行存款
你可以先挂在往来账上,待款项支付后再做进费用咯。