有个会计问题请教下大家 我司水电房租是做在一个科目里的,每个月都进行计提。

2025-01-06 05:07:10
推荐回答(3个)
回答1:

你既然收到了发票,那就不是计提,是分配费用;
借:管理费用-水电费
  研发支出-水电费
  制造费用-水电费
 贷 :其他应付款-供电局
7月份支付时
借:其他应付款-供电局
 贷:银行存款

希望能帮助到你!

回答2:

  1. 如果计提的款项不包括进项税,则:

    借:其他应付款XXX  借:应交税费‘(进项税)贷:银行存款

  2. 如果计提的款项包括进项税,则:

    A.借:其他应付款XXX(进项税部分)

       借:管理费用XXX 、研发支出XXX制造费用XXX(进项税部分,红字)

    B.借:其他应付款XXX(不含进项税部分)

       借:应交税费‘(进项税)

          贷:银行存款

回答3:

你可以先挂在往来账上,待款项支付后再做进费用咯。