供应商送货开具送货清单或入库单,月末按供应商汇总,贷记应付账款,期末入库单与总账供应商科目余额表对账,金额不符的及时调整。另外付款金额只能根据入库单金额付款,不能根据供应商开具的发票付款(除非供应商余额与发票金额一致,不一致需要及时查找原因)笑望采纳,谢谢!
你还是要通过应付账款这个科目才好的。1、对于已验收入库的购进商品,但发票尚未收到的, 你要做暂估应付账款。其分录:借:存货、原材料--XXX材料 贷:应付账款--暂估应付账款--XXX供应商