如果是进销存与财务结合使用的情况,在进销存初始化中的往来单位里的客户资料中输入期初应收金额,预付款的话则输入负数。如果是进销存呢与财务分开使用的话直接在账务初始化数据中建立好科目,输入金额
先增加你的客户资料, 再在你的 初始化的菜单下面录入应收款初始化中录入相应的数据
在初始化 菜单 下 应收款初始化 中录入。