结账后发现有错账怎么处理?

2024-12-12 14:21:39
推荐回答(3个)
回答1:

在次月做一张凭证,相反分录,详细填写摘要,错帐凭证号,错帐原因,如果条件,复印上月错帐做为原始凭证附件,然后在做一张正确的凭证,本月结转即可。
如果是跨年度的,比如说上月是去年的12月,那这个月是今年的一月,就要通过以前年度损益来调整,最后转入本年利润。

回答2:

看看可以补救吗

回答3:

什么错误?