附表一第一行是你开票数第四行是未开具发票数填上这2行就自动合计了表二35行是你认证专用的总数,填上要是有运费填上第8行自动合计了主表不用填,填上表一跟表二自动计算的
出口退税的话要在“销项发票-其他应税项目“里面录入出口销售额其中计税方式选择“免抵退”之后会自动在附表一生成相应数据扫描认证增值税发票后导入系统会在附表二自动生成当期抵扣进项税额自己录入进项转出的部分就可以了比如免税转出填入14栏、电费转出填入15栏等