你的增值税申报表第15栏的免抵退货物应退税额填写错误,应该填写2006927.29.第15栏的数据来源本来就是汇总表中的应退税额。我不知道你的增值税中的2423140.46数据怎么来的。账务处理时 借:其他应收款2006927.29 贷:应交税费-应交增值税(出口退税)2006927.29 我对生产企业出口退税很熟悉,有什么问题都可问我。QQ745651521
增值税申报表中的退税额是手工输入的吧