红字发票的账务处理

2024-11-26 06:42:56
推荐回答(3个)
回答1:

1收回原来的发票
2写一份开具红字发票的申请 去你方税务局申请红字发票 等税务通知单下来 开具红字发票 然后在开具正确的蓝字发票
3只要把正确的蓝字发票给对方就可以了。

本月开了红字发票
红冲原来的错误凭证
借;科目
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
做正确的蓝字发票
借:科目
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)

申请
主管税务机关:
我公司是销售方 予某年某月开具增值税专用发票一张,该发票的代码是 号码是 其中税额
购货方是 由于开票错误,申请开具红字发票。原来的错票以收回。我公司对上面所写的都是真实的。
你公司
时间
盖章

回答2:

 如果是认证不了的发票,要让购货方到税务局开通知单,你才可以根据通知单开具红字发票,冲掉上个月开的发票,然后再重新开具一张发票。不是说对方把发票退回来你就可以开红字发 票的。

账务处理做一红一蓝会计分录。(会计分录同上月)

希望能帮助到您!

回答3:

一.在这个月开红字发票,并把上月做的账用红字冲掉
二.开一张正确的发票,重新做账!