应付款转销则属于单边核销,即从一个供应商转为另一个供应商,实际应付款的总额并
不减少。
应付款转销只提供单据一种核销方式。按应付款转销时,在该界面的右边有一列转销供
应商。选择待转销的单据,在转销供应商栏的空格框使用f7,选择要转销的供应商,单击【核
销】,系统自动生成一张已审核的原供应商的付款单,与采购发票或其它应付单进行核销,系
统自动生成的付款单摘要中有“×××转销款项;原单号码为:×××”字样,该付款单不
允许手工删除,确实要删除需要在核销日志中反核销后系统会自动删除。同时系统还自动生
成一张转销供应商的其它应付单,该其它应付单摘要中有“×××转销款项;原单号码为:
×××”字样以区别于手工录入的其它应付单,该其它应付单不允许手工删除和修改金额、
币别和汇率。如果取消应付款转销,则相应生成的付款单与其它应付单自动删除。
上文摘自金蝶文档。
下面回答你追加的问题:你看不到,是因为有一张单据你没有审核,请到其他应付单下查询,将那张单据审核即可。
转销单就是把我公司欠的款项转嫁到欠我钱的客户身上去,这样的业务适用于各子公司之间的往来贸易,在金蝶中可以使用转销单处理,这样可以很好的将复杂的三角债务关系进行简单明了的处理。
1、我是集团,我的A子公司替我购材料我欠A公司的款2000元,凭证是
借:存货 2000
贷:应付账款A公司 2000
2、集团销售给B子公司产品3000元,B公司没有付款
借:应收账款B公司 3000
贷:产品销售收入 3000
3、A公司与B公司也有内部往来业务,这样集团将应支付A 公司的2000元,转移到B公司支付
借:应付账款A公司 2000
贷:应收账款B公司 2000
尊敬的客户,您好!
一般情况下,凭证分录是 借:应收账款(转入客户)
贷:应收账款(转销客户)