上月开错的增值税发票忘记作废,国税让做强制申报,怎么申报?账面怎么处理?这个事情最后是怎么处理的啊?

我也遇到了这样的问题,希望您能回答
2025-01-05 05:55:54
推荐回答(4个)
回答1:

上月开错的专用发票现在已经没办法改了,只有先把上个月的税报了,按照正常情况申报上月增值税;
账务处理也按照正常情况处理,当做你那张发票没有开错(你需要这样处理,但是成本可以不结转,因为不这样做的话你的销售收入、销项税额就和增值税申报表不一致);
把上个月的税申报完了后,回公司开红字发票开具申请单,带上申请单、U盘、情况说明、作废发票的所有联次到税务局申请开红字发票,拿到红字发票开具通知单回公司开红字发票,最后根据红字发票反方向冲回上月做的销售帐和成本结转帐就可以了。

回答2:

到国税大厅就可以办理,还可以找你的管理员,拿着你 开错的那张发 票的一二三联,其实很好办理,只是我们把它想复杂了

回答3:

正常按照销售收入申报,这个月可以到税务局申请开红字发票冲回,下个月报这个月增值税的时候可以冲回的。

回答4:

申请红冲