你做的不正确,应该分两步做: 1、补记多发部分:借:制造费用10000,贷:应付职工薪酬10000; 2、实际发放工资时:借:应付职工薪酬20000,贷:库存现金20000.
不过到7月份发工资时,实际支付是20000元分录为发放时借: 应付职工薪酬 20000 贷:库存现金 20000补提借:制造费用 10000 贷:应付职工薪酬 10000