你的帐表不符了。首先把5月份未认证发票调出,借:应交税金--应交增值税-待抵扣税金 800 贷:应交税金--应交增值税-进项税额转出6月份认证后,借:应交税费--应交增值税--进项税 800 贷:应交税金--应交增值税-待抵扣税金800
借:应交税费--应交增值税--进项税 -800贷:应缴税费--应交增值税--未交增值税 -800个人认为应该这样做,仅供参考