当月只开了一张红字的增值税专用发票销项税额为负数,申报怎么填报

2024-11-29 05:37:42
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当月只开了一张红字的增值税专用发票销项税额为负数,申报时:
在“未开具发票”栏填列和红字发票同样金额的无票收入,以后开票有收入时,再冲减。