问问题一定要说清楚了的,你的销售为不含税单价12000,那你的含税单价就是14040,你的应收账款就不应该为60000,你给对方开的发票应该为应收70200 收入60000销项税10200,所以你的销项税减你的进项税的余额为10200-8000=1700,这个是你应交的增值税,分录为借应交税金 -应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税金-未交增值税