你就是刘你的供应商给你开发票.这块4%税点的税你也抵扣不了的.你唯一要办的就是计算一下.现在加上4%税点的税以后.你还能不能盈利.如果不能盈利就得加价了.
你按销售收入(不含税收入)计算缴纳4%增值税。你开给对方的发票金额应该包括货款与税款在内。
个体是不能抵扣的,只有一般纳税人才可以;要是给客户开发票那销售价是要含4个点税的!以上供参考!
你应该改变销售策略,分税前价,和税票价
是不可以抵扣的,如果你是一般纳税人只有开增值税专用发票才可以拿你的进项来抵扣