张三出差回来,报销差旅费1000元,原预借1500元。交回剩余现金500元。

2024-11-30 06:04:01
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回答1:

老师的说法是错误的,正确的做法应该是:
借:现金 500
管理费用 1000
贷:其他应收款 1500
明明只产生了1000元费用,怎么会做成1500呢。而且原来就只借了1500元,可经过老师的这些分录一冲,结果其他应收款科目余额成了贷方余额500了。总之是错的。

回答2:

借支时:
借:其他应收款-张三 1500
贷:库存现金 1500
报销时:
借:库存现金 500
管理费用 1000
贷:其他应收款-张三 1500
所以呢,管理费用是1000

回答3:

你们老师太不负责了,明显的讲错了。第一,其他应收款科目借方在期初借方发生额是1500元,所以在业务完成后,贷方也应该相应的是发生1500元,这样才是平的。第二,差旅费就花了1000元,也只能取得一千元的发票,实际费用就是1000元,怎么能进管理费用1000元,误人子弟!还不如让我讲呢!他绝对讲错了!!

回答4:

借:管理费用 1000
借:库存现金 500
贷:其他应收款 1500
1500-1000=500,若按下面计算的话,原预借就是500+1500=2000。
借: 库存现金 500
贷 : 其他应收款 500
借:管理费用:1500
贷: 其他应收款 1500

回答5:

第二个分录金额写错了
借:管理费用1000
贷:其他应收款1000 就可以了,做两个分录和一个分录都可以。