税负低评估局要我们把10月份的一笔10万元的预收账款补交14529.91的税。11月交了税款12月如何做账务处理?

2024-12-16 12:57:00
推荐回答(1个)
回答1:

把预售账款冲掉,把收入做上就行了。
11月开的票,应该在11月做收入。现在只能先把预收款冲掉,然后通过以前年度损益调整进行调账了。
借:预收账款
贷:以前年度损益调整
贷:应交税费-应交增值税

借:以前年度损益调整
贷:利润分配-未分配利润

个人意见,仅供参考