跪求会计高手帮小弟解答此题,今天晚上要上交。谢谢高人指点。

2024-12-25 12:28:24
推荐回答(2个)
回答1:

  1:
  借:银行存款 93 600
  贷:主营业务收入 80 000
  应交税费—应交增值税(销项税额) 13 600
  2:借:应收账款 52 650
  贷:主营业务收入 45 000
  应交税费—应交增值税(销项税额)7650
  3:
  借:主营业务成本 65400+36000
  贷:库存商品—甲商品 65400
  —乙商品 36000
  (4)以银行存款支付本月销售甲、乙两种产品的销售费用1520元
  借:银行存款 1520
  贷:销售费用 1520
  5)根据规定修:应缴纳城市维护建设税8750元
  借:营业务税金及附加 8750
  贷:应交税费——应交城建税 8750
  (6)王XX外出归来报销因公务出差的差旅费350元(原已预支400元
  借:库存现金 50
  管理费用 350
  贷:其他应收款 400
  (7)以现金1000元支付厂部办公费
  借:管理费用 1000
  贷:库存现金 1000
  (8)企业收到红星厂前欠货款45000元并存入银行
  借:银行存款 45 000
  贷:应收账款 45 000
  (9)没收某单位逾期未退回的包装物押金6020元
  借:其他应付款 60 20
  贷:营业外收入 6020
  10)年初,用银行存款支付车间全年材料仓库的租赁费2400元
  借:待摊费用 2400
  贷:银行存款 2400
  11)摊销应由本月负担的预付材料仓库租赁费
  借:制造费用 200
  贷:待摊费用 200
  剩下的你自己应该会结转了吧

回答2:

这么多,很明显是学校的题,最简单的办法炒同学的。