上个月估价入库的原材料,在本月初你就应该用红字冲销法把他冲掉。然后在本月拿到发票时,直接按发票上注明的价格入账就好了,你会计所说的那种方法可能是为了偷懒吧。
其实都是可以的,就看你们公司怎么操作的啦
现实里是存在这种做账思维的,会计说行就行,手续签字齐全是关键
两种更正方法:1、红字冲销原凭证,再按正确的计入;2、补充更正,将差额计入;你和会计的应该都是对的
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