上月应付工资没有结转到管理费用,但是报表上做的是转到了管理费用。但是应付工资这笔是做错的,不存在的

这个月应该怎么做
2024-12-22 22:56:22
推荐回答(3个)
回答1:

如果您还可以调整上月数据,直接冲销做错的应付工资,调整更新报表;
如果您不能调整上月数据,本月,凭证,冲销上月已做的应付工资;因为是系统结账出报表,所以虽然上月没有结转,但系统也默认为结转,否则 报表不平。本月根据系统自动结转费用就成。但需要补一张结转上月管理费用凭证就行。

回答2:

应付职工薪酬结转到管理费用。报表是利润表吧?

回答3:

你的报表不是根据总账、明细账而做的吗?我跟你说你必须做到帐证、帐表等等一致,我还没有清楚你题目说的是什么?那你上个月的工资分录是怎么样做的