您好,上个月公司职员出差,我去帮忙买的火车票,我是出纳,这个费用应该怎么记在记账凭证上

2024-12-19 16:40:09
推荐回答(3个)
回答1:

1.借:管理费用-福利费 25
管理费用-办公费 24
管理费用-差旅费110
贷 现金 149

2.10号职员刘预借差旅费1000
借:其他应收款—小刘 1000
贷:现金 10000

3.交话费500元,买菜50元
借:管理费用—办公费 500
管理费用-福利费 50
贷:现金 550

4.同一天发生的应付职工工资,可以编制在一张记账凭证上面。但是建议分开做分录,这样更清爽,特别对一个会计新人来说。

回答2:

1.火车票可以算差旅费。
2.同一天的相同科目的比较相近的业务可以合并一张凭证。如果业务差别大就最好不要合并,免得以后查账时不方便。

回答3:

火车票出差用,一般放差旅费.