当月进来的材料暂估入库发票月底到怎样做账

材料已领用
2024-12-26 13:24:38
推荐回答(3个)
回答1:

账单未到,本来不用入库,月末才暂估入库,第二月月初冲回。
你既然已经入库,收到账单,先做相反分录,冲销暂估入库是的分录。再按发票价格做入库分录。
请问你们的原材料核算方法?领用原材料时是否做了出库分录,已把成本转入产品成本?

回答2:

如果当月的可以不用暂估,跨月的你可以冲回原先分录,根据收到发票把正确的做进去就可以了

回答3:

如果在扎帐日前,完全可以不暂估啊