增值税纳税申报表中的第七行数字是填错了?还是分录做错了?差额一定是负差了。如果是填错了,就不用做分录调整,在下月增值税申报时把上月的差额补进去,本年累计数只要相符就可以;要是帐错了,那就再做一个凭证改正就行了