请高手帮忙做下会计分录谢谢

2024-12-19 18:57:19
推荐回答(4个)
回答1:

上月支付17000时,需要做的会计分录:
借:预付账款 17000
贷:银行存款 17000
本月购进商品,支付货款和税款时的会计分录:
借:库存商品 46925
应交税费——应交增值税(进项税额) 1877
贷:银行存款 26277(43277-17000)
预付账款 17000
应付账款 5525

回答2:

借:库存商品46925
应交税金-应交增值税-进项税1877
贷:银行存款 26277
预付账款 17000
应付账款 5525

第一,你的增值税进项有问题,
第二,不知道你上月付款的凭证是怎么出的,库存入库没有,所以我只是按基本的处理方法来做的凭证

回答3:

借:库存商品 46925
应交税费——应交增值税(进项税额) 1877
贷:应付账款 48802
借:应付账款 43277
贷:银行存款 43277
借贷的含义就像增减 但对于不同性质的账户他们代表的含义并不一致,对于负债类,所有者权益类,损益类中的收入账户而言,借代表减少,贷代表增加,对于资产类等则相反
库存商品是资产类,应付账款是负债类 如此,上述分录就不难理解了

回答4:

不知道你的会计科目是怎么设置的啊,像这种发票未到的情况你上个月做暂估入库了没,如果做了就先冲掉再做下面的分录,如果没做直接做下面的分录
借:库存商品 46925
应交税金—增值税—进项 1877
贷:银行存款 43277
应付账款 5525
如果经常发生发票当月不到的情况,建议你更改科目设置,增加在途物资科目,以后的核算就更简便了,不用冲,直接转就行了