先转入固定资产暂估入账,按照正常的固定资产管理,等到发票来了在调整原值和已提的折旧。
将在建工程的账面余额转入在建工程就可以了。工程结算后再调整固定资产账面金额。
不用进行账务处理没有发票你也不可以入在建工程成本啊等发票到了才能入在建工程成本,再统一转入固定资产