一、经办人取得或填制原始凭证,背书签字确认,整理、粘贴原始凭证。
二、部门(项目)负责人对业务事项的真实性负责审核,背书签字确认。涉及实物的须有验收人背书签字。
三、报账员对经办人送交的原始凭证进行初审,并进行整理、归类和粘贴,录入并打印纸质支付申请书,在支付申请书上签名,同时对应打印支付凭证。
四、财务部门负责人对报账工作人员初审后的报账单据进行审核签字确认,按支出审批权限报主管财务负责人审批。
五、报账员将支付申请书和支付凭证送相关印章保管人加盖报账印鉴、银行账户印鉴后,送会计站主管会计审核。
六、会计站主管会计对报账单据进行审核,并在支付申请书相关栏内签名。
七、会计站复核会计复核签名。复核会计在对报账单据进行复核,并在支付申请书相关栏内签名。
八、报账员凭证到银行办理支付业务。
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