先在去年12月录入对账单,勾对之后,有2个办法1、删除2011年度账,重建,再进行结转,但是这一来你的凭证就都没有了(不过凭证可以导出导入,前提条件是你的核算体系没做过调整)2、重新做银行对账初始化,按照去年勾对后的结果来做,可能要在未达对账单和未达银行账里面要删很多记录了。
问银行啊