首先,外购入库和采购发票生成凭证是不重复的,外购入库单生成的是采购暂估入库的凭证。一般使用时,采购这块会分3块来讨论:1.货到票未到,只入库单生成暂估凭证 2.票到货未到,发票生成在途物资凭证 3.货到票也到,采购发票和入库单之间要做勾稽,然后发票生成正常采购凭证。另外关于不生成凭证不能结账,是有个系统参数控制的,你在系统设置中仔细找找。
外购入库单生成的凭证跟采购发票生成的凭证不是重复的。
有两种方法可以处理:一、用采购发票与外购入库单钩稽,然后在生成凭证;
二、在系统设置里面----核算系统选项----第一项“期末结账时检查**”把勾去掉。
有参数控制的,在系统设置里面找到参数设置,把结账检查未记账的单据 去掉勾选
请到系统设置-核算系统选项中,不勾选“期末结账时检查未记账的单据”参数即可
应该是没有关联,或勾稽吧。