发票多开,财务账你们是如何处理的

2025-03-06 19:51:35
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回答1:

1、多开金额的发票是否本月,如果是本月而且未到税务所认证,那么直接退回发票,让对方把多开金额的发票作废后再重开。
2、如果是本月的发票,而且已到税务所认证或者是上个月的发票对方已入帐,那么应该放到下次开票时用差价来补退(当然也可以要求开红字开票,但比较麻烦,要到税务所去批准后才进行开红字开票)。

回答2:

因为退票的话,一般企业都不愿意作废发票,(国税局限制),这种情况我一般如下处理:如果是发票金额多开,数量跟实际入库一致的话,而多开的发票金额与实际相差不大的话,可以先修改你们自己单位的验收单单价,按发票入账。然后下个月,让开票单位在同种材料的金额中扣除上月多开金额。
但是如果多开的金额很离谱,相差很大,那么没有办法,只好退票了。

回答3:

叫他们把多开的金额给你们开个现金收据
这最简单