应收账款差额怎样做分录

2025-03-09 08:57:04
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回答1:

会计分录如下:

1,借:应收账款   5129.8   贷:主营业务收入 5129.8 不知道你这里有没有主营业务收入税金。

2,借:应付职工薪酬(不是应付工资)   2808
  贷:应收账款   2808

3, 借:其他应收款  109.07
  贷:现金   109.07

4,借:现金  109.07
  贷:其他应收款 109.07

5,借:管理费用  1818
  贷:应收账款 1631.06
  贷:现金  186.94

回答2:

借应收账款7250
贷主营业务收入6196.58
用交税费-应交增值税1053.42
借银行存款7000
贷应收账款7000

回答3:

借:银行存款7000
应收账款250
贷:收入
税金

先挂在应收账款上 根据以后情况定 还做生意的话人家以后可能付给你 实在收不回来了
在转账
借:营业外支出250
贷:应收账款250
摘要写:应收账款尾数调整

回答4:

可以按应收账款损失入账。计提坏账准备后,借:坏账准备 贷:应收账款