晕.内部控制底稿是事后写的吗?底稿是记录审计业务计划,实施,报告,跟踪工作的.是审计师工作和证据的载体.而不是写出来的.应该是编制的.应该没有交换意见书.你应该是想知道反馈意见书吧,它是对审计发现的问题和审计建议与被审计单位达成的一致性书面文件.其实内部审计的文件格式可以不统一,只要内容完整,清晰,客观,容易理解就行.反馈意见书包括的内容:1\审计发现的问题.2\审计建议.3\被审计单位的反馈意见.4\审计的意见.5\日期即可.